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民进无锡市委2016年度部门预算

时间:2016-02-18 [ ] 浏览次数:  [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

  

 

  一、部门概况

  (一)主要职能。

  在民进江苏省委、中共无锡市委的正确领导及市委统战部的指导下,民进无锡市委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观统领全局,认真学习领会党的十八大及历次全会精神,坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路,团结带领各级组织和全体会员,充分发挥自身优势,切实履行参政党职能,努力加强自身建设,积极开展社会服务。

  (二)2016年度部门主要工作任务及目标。

  2016年,民进无锡市委总体工作思路是,深入学习贯彻中共十八届五中全会精神、中央统战工作会议精神和市委十二届十次全会精神,学习贯彻会中央和省委的各项工作要求,贯彻落实会中央参政议政工作主题年的工作部署,团结率领全市各级组织和广大会员继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,不断加强自身建设,进一步履行参政党职能,完成好各项工作任务,为高水平全面建成小康社会、推进“强富美高”新无锡建设贡献力量。

  1、以学习贯彻中共十八届五中全会精神为重要内容,进一步夯实政治思想基础

  全市各级组织、广大会员要深刻领会中共十八届五中全会、中央统战工作会议的精神,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,认清当前的新形势新任务,增强服务“四个全面”的责任感和使命感,不断深化会员对坚持和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的认识,不断增强会员做坚持和发展中国特色社会主义的实践 者、维护者和捍卫者的自觉性,不断增强接受中国共产党领导的坚定性,不断巩固“三个认同”的思想基础。围绕坚持和发展中国特色社会主义的主题,以“十三五”的新形势新任务新实践,推动学习实践活动不断取得新实效。围绕党派自身建设中的理论和实践,提高理论水平,提升学习成效。在市委换届工作中,做好政治交接。

  2、以目标考核为抓手,进一步加强组织建设

  加强领导班子建设,进一步提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力。加强骨干队伍和后备干部队伍建设,加强组织发展,提升会员结构。坚持“会员走访日”制度,加强与党委统战部门、基层组织、对口联系单位的联系交流。以目标考核为抓手,进一步加强基层组织建设,提升基层组织活力。进一步在广大会员中倡导“双岗建功”,在换届工作中发挥会内监督作用,增强会内监督机制。加强学习型机关建设,健全机关绩效管理制度,践行“三严三实”,加强机关作风建设,切实提高机关的执行力和服务水平。

  3、以参政议政为年度工作主题,进一步提升履职水平

  民进中央将参政议政定为2016年的工作主题,市委要贯彻落实《民进中央关于“2016年民进参政议政工作主题年”方案》,围绕科学谋划无锡“十三五”发展,坚持加强学习、围绕中心、深入调研、优化机制、创新思路,进一步提升履职能力水平。加强与江苏民进、兄弟市委会的互动,加强与基层组织的资源共享,做好民主协商课题调研、大会发言调研、省联合招标调研以及民主监督课题,进一步提高建言献策质量。加强与市政协专委会的对口调研,开阔党派参政议政的视野。做好重点课题招标工作,着重提升直属支部调研课题质量。加强特约调研员、信息员、宣传员队伍建设,畅通会员参政议政渠道。

  4、以探索社会服务长效机制为着力点,打造党派建设特色品牌

  贯彻落实《民进中央关于加强和完善社会服务工作的意见》精神,深入研究新形势对社会服务工作的新要求,完善社会服务工作机制,继续探索社会服务工作与宣传思想工作、组织建设工作、参政议政工作、机关建设等工作的有机结合、相互促进,提高服务的层次和水平。倡导“服务在身边,人人可参与”的微公益理念,鼓励会员用专业专长服务社会。进一步整合全市资源,继续参与民进中央“彩虹行动”,深化推进无锡、酒泉两地民进组织的交流与合作。继续发挥教育、文化界人才优势,开展送教、送文化进社区进学校进军营。

  (三)部门机构设置和所属单位情况。

  2016年度民进无锡市委收支预算表中包含了民进无锡市委机关一家单位的收入和支出。

  (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

  民进无锡市委2016年度收支总预算为256.49万元。其中:

  1.收入预算

  (1)财政拨款256.50万元。

  2.支出预算

  (1)一般公共服务支出223.80万元;

  (2)医疗卫生支出13.47万元;

  (3)住房保障支出19.23万元。

  3.主要支出内容

  (1)一般公共服务支出223.80万元,主要用于机关开展党派工作而发生的基本支出和经常性项目支出。

  (2)医疗卫生与计划生育支出13.47万元,主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。

  (3)住房保障支出19.23万元,主要用于机关为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。

  二、2016年度部门预算表

  各表说明如下。

  (一)民进无锡市委部门收支预算总表说明

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。

  1.收入预算

  (1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  (2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  (3)财政专户管理资金:包括专户管理的非税收入(主要是教育收费等)。

  (4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

  2.支出预算

  (1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

  (2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

  ①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  ②项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

  ③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  (二)民进无锡市委部门收入预算总表说明

  本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《民进无锡市委部门收支预算总表》收入数一致。

  (三)民进无锡市委部门支出预算总表说明

  本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民进无锡市委部门收支预算总表》支出数一致。

  (四)民进无锡市委部门财政拨款收支预算总表说明

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民进无锡市委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

  (五)民进无锡市委部门财政拨款支出预算表说明

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民进无锡市委部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  (六)民进无锡市委部门财政拨款基本支出预算表说明

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民进无锡市委部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  (七)民进无锡市委部门政府性基金支出预算表说明

  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民进无锡市委部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  (八)民进无锡市委部门一般公共预算支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《民进无锡市委部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

  (九)民进无锡市委部门一般公共预算基本支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《民进无锡市委部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

  (十)民进无锡市委部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民进无锡市委部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

  (十一)民进无锡市委部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

  

附件:2016年度部门预算公开表.XLS

 

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